3月增值稅申報表的稅額抵減表中的稅控設備抵減一欄本期應抵減額填寫了稅控發(fā)票的進項稅額,本期實際抵減額沒填。但是當月的稅控發(fā)票已經(jīng)認證了,如果4月申報時抵減表中的稅控設備本期實際抵減額填了就會出現(xiàn)重復進項計算,我可以在4月申報時抵減表的稅控設備本期實際抵減額不填寫嗎?這樣對以后申報有沒有影響?謝謝
不必繳納預提稅,不必負擔稅收
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