老師好!請問一下:建筑行業(yè),是18年9月成立的分公司,工期三年。平時的帳目處理如下:有成本發(fā)生,借:工程施工--XX項目---材料費,貸:銀行存款。開具收入發(fā)票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項)。月底將工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。我做的這個賬務(wù)處理對嗎?謝謝!
不必繳納預(yù)提稅,不必負(fù)擔(dān)稅收
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