現(xiàn)在很多公司的員工長期出差,很少在公司。員工出差是公司業(yè)務(wù)的一部分,需要報(bào)銷出差費(fèi)用。那么,公司員工稅務(wù)報(bào)銷有哪些規(guī)定呢?我們來看看上海聯(lián)貝財(cái)務(wù)的相關(guān)介紹吧,希望對(duì)*有所幫助!
首先,對(duì)于任何類型的購買和支出,包括購買商品和設(shè)備、差旅費(fèi)、車費(fèi)交際費(fèi)等。,必須在事件發(fā)生前按照預(yù)算和費(fèi)用審計(jì)權(quán)限的規(guī)定獲得權(quán)責(zé)人的書面批準(zhǔn)。
其次,報(bào)銷人員必須取得完整、真實(shí)、合法的原始憑證(發(fā)票單位名稱必須正確),報(bào)銷人員應(yīng)整齊地粘貼在A4紙大小的粘性存單上,同類性質(zhì)必須粘在一起。
請(qǐng)款單和費(fèi)用及差旅費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)表按原始憑證交易時(shí)間分類詳細(xì)填寫,并自行編號(hào)供參考。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬、匯入員工賬戶等方式。,經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后才能付款。
再者,報(bào)銷以周為單位,附相關(guān)憑證,幾周內(nèi)不得粘在一起,否則財(cái)務(wù)部將退款。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡可能在當(dāng)月報(bào)銷,不得超過發(fā)生月份的次月。逾期的,必須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
此外,還應(yīng)注意以下規(guī)定:
1.對(duì)于報(bào)銷過程中的填寫或計(jì)算錯(cuò)誤,公司采取只減不加的方式。如果不寫小計(jì)數(shù)和總計(jì)數(shù),報(bào)銷總額的20%將被扣除;對(duì)于加總錯(cuò)誤,差額的50%將被扣除。
2.簽名規(guī)定:
①所有員工在任何憑單上簽字,表示完全同意憑單中包含的事項(xiàng)和金額,并履行誠實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核的職責(zé)。
②所有簽名應(yīng)同時(shí)注明日期。如果沒有注明日期,當(dāng)有爭(zhēng)議時(shí),未注明日期的員工將承擔(dān)不利結(jié)果。
3.財(cái)務(wù)審查結(jié)果應(yīng)根據(jù)情況進(jìn)行以下處理:
①退回報(bào)銷單(注明退回原因)。
②排除部分不合格,不合理,說明不完整金額后付款(附排除原因)。
③要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)充必要文件。
④支付(匯)款。
4.每周向員工匯款一次,每月后一周五不匯款。
5.每周向員工匯款后,差異表會(huì)給各部門主管、秘書或助理發(fā)電子郵件。如有疑問,可向各部門秘書或助理查詢。
6.報(bào)銷流程前,所有文件未完成的,必須在進(jìn)入報(bào)銷流程前完成手續(xù)。
以上是員工費(fèi)用報(bào)銷的基本內(nèi)容。企業(yè)在報(bào)銷員工費(fèi)用時(shí),需要公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行審核,費(fèi)用報(bào)銷的工作量占會(huì)計(jì)工作量的70%以上。這還是一件很重要的事情,值得企業(yè)會(huì)計(jì)關(guān)注!想了解更多關(guān)于公司財(cái)稅的知識(shí),請(qǐng)立即關(guān)注聯(lián)貝。
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