這種提法有問(wèn)題,不是企業(yè)繳納企業(yè)所得稅的同時(shí)也繳納個(gè)稅,企業(yè)不需要繳納個(gè)稅,個(gè)人所得也不需要繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅是兩種不同是稅基,企業(yè)所得稅是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得征收的一種稅,沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得的不征收企業(yè)所得稅;而個(gè)人所得稅是對(duì)個(gè)人所得,減除相關(guān)的成本費(fèi)用后的余額征收的一種稅。
按照稅法的規(guī)定,公司制企業(yè)其繳納企業(yè)所得稅后的凈利潤(rùn),如果對(duì)股東分紅,則股東需要繳納20%的個(gè)人所得稅,由企業(yè)代扣代繳,這就是題主提出的為什么企業(yè)交了所得稅又要交個(gè)稅的原因。
一、企業(yè)所得稅是對(duì)企業(yè)征收的稅,而個(gè)稅是對(duì)個(gè)人征收的稅,是兩種不同的稅種,且稅基也是不同的。企業(yè)所得稅的征稅對(duì)象是指企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得、其他所得和清算所得。根據(jù)《企業(yè)所得稅稅法》的規(guī)定個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)不適用企業(yè)所得稅稅法。其基本稅率為25%,低稅率為20%。
應(yīng)納稅所得額是企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù),應(yīng)納稅所得額為企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。也就是說(shuō),如果企業(yè)盈利且應(yīng)納稅所得額為正數(shù),則企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅;否則不需要繳納企業(yè)所得稅。
而個(gè)人所得稅的納稅義務(wù)人為居民個(gè)人、個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)等作為納稅義務(wù)人。其綜合所得適用七級(jí)超額累計(jì)稅率,稅率為3%至45%;經(jīng)營(yíng)所得適用五級(jí)超額累進(jìn)稅率,稅率為5%至35%;其他所得適用于20%的比例稅率。對(duì)于個(gè)人來(lái)講,月工資薪金超過(guò)5000元(不考慮各種扣除),則需要交納個(gè)稅,否則不需要繳納個(gè)稅。
二、公司制企業(yè)不需要繳納個(gè)稅,個(gè)人所得也不需要繳納企業(yè)所得稅。有的企業(yè)會(huì)認(rèn)為,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)所得已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,怎么還要繳納個(gè)人所得稅。而實(shí)質(zhì)上,企業(yè)繳納的個(gè)稅,不是企業(yè)應(yīng)繳納的個(gè)稅,而是代扣代繳的個(gè)稅稅金。
現(xiàn)實(shí)中,企業(yè)代扣代繳的稅金,主要包括代扣代繳員工個(gè)人綜合所得代扣代繳的個(gè)稅,股東分紅代扣代繳的個(gè)稅,以及支付勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳的個(gè)稅等。作為投資者(股東)來(lái)講,企業(yè)的經(jīng)營(yíng)所得需要繳納企業(yè)所得稅,其稅后凈利的分紅還要繳納20%的個(gè)人所得稅,稅負(fù)確實(shí)很重。這也是有些投資者在設(shè)立企業(yè)之初,會(huì)考慮企業(yè)的組織形式對(duì)稅負(fù)的影響。
三、不是所有的企業(yè)都繳納企業(yè)所得稅。按照企業(yè)所得稅稅法的規(guī)定,個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)不適用企業(yè)所得稅稅法。那么也就是說(shuō),個(gè)體戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)是不需要繳納企業(yè)所得稅的,只需要繳納個(gè)人所得稅。
個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,按照五級(jí)超額累計(jì)稅率計(jì)算和繳納個(gè)人所得稅,不需要繳納企業(yè)所得稅。其個(gè)人所得稅的計(jì)算方式同企業(yè)所得稅的計(jì)算方式基本相同,只是執(zhí)行的稅率有所差別。
而且個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元的部分,還可以享受稅收優(yōu)惠政策,即在執(zhí)行現(xiàn)行優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。
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